營業(yè)期間出現(xiàn)現(xiàn)金差錯(cuò)如何處理?

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答:凡長款當(dāng)天不能查明原因的,按出納錯(cuò)款處理。

(1)發(fā)生錯(cuò)款后由錯(cuò)款人填寫出納錯(cuò)款列賬報(bào)告單一式二份,列明錯(cuò)款日期、錯(cuò)款性質(zhì)、長短金額、錯(cuò)款有關(guān)情況,并由錯(cuò)款人簽章。

(2)分別由會計(jì)主管及出納員在出納錯(cuò)款列賬報(bào)告單上簽注意見并蓋章。

(3)出納錯(cuò)款列賬報(bào)告單,一份留存,一份交會計(jì)部門,憑以編制現(xiàn)金收入或付出傳票,列其他應(yīng)收款項(xiàng)或其他應(yīng)付款項(xiàng)科目,待處理出納長款或短款戶待查。

(4)列賬待查的出納長、短款,必須抓緊查清處理,不得久懸掛賬。